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合規性審計

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合規性審計相關培訓課程
2016人力資源合規性審計風險防范全案例分享 1天 上海 [公開課]
2016人力資源合規性審計風險防范培訓,內容涉及人力資源審計和人力資源合規性審計的概念以及兩者之間的關系,闡述人力資源合規性審計對于企業的必要性和積極意義,闡述一些合規性審計的方法等,為學員分享人力資源如...
內部審計轉型與最佳實踐特訓營 4天 網絡直播 [公開課]
內部審計轉型與最佳實踐特訓營課程,旨在幫助內審人員提高業務能力,將舉辦內部審計不同專題的在線訓練營,課程將涵括“內審流程管理與控制、采購審計、工程審計、經濟責任審計、舞弊審計”等內容,每期訓練營圍繞一...
國際注冊信息系統審計師CISA認證網絡直播培訓班(在線) 2天 網絡直播 [公開課]
國際注冊信息系統審計師CISA認證網絡直播培訓班(在線),旨在主要內容講解信息系統的審計流程、IT治理與管理、信息系統的購置、開發與實施、信息系統的運營和業務恢復能力、信息資產安全和控制;課程將現實案例與CI...
國有企業采購/招標法律適用與審計合規風險防范、采購方案與文件編制... 4天 貴陽 南京 武漢 [公開課]
國有企業采購/招標法律適用與審計合規風險防范、采購方案與文件編制能力提升及投訴質疑處理培訓,幫助學員學習和理解新形勢下招投標活動開展的深層次要求,降低采購風險,促進企業采購規范化、專業化,提高采購工作...
新清單計價政策解讀、造價管控、EPC項目投資控制、合同風險防范與竣... 2天 長沙 成都 青島 西安 [公開課]
新清單計價政策解讀、造價管控、EPC項目投資控制、合同風險防范與竣工結算、工程審計實務暨全過程造價精細化管理與風險防控課程,旨在學習和掌握工程建設計價、施工合同管理和工程總承包最新政策;厘清項目實施中的...
地方政府專項債券+PPP項目創新實務及PPP項目運營稅務籌劃、財務測算... 2天 長沙 成都 貴陽 青島 西安 廈門 重慶 [公開課]
地方政府專項債券+PPP項目創新實務及PPP項目運營稅務籌劃、財務測算與審計課程,旨在加快建立規范的地方政府融資機制,促進地方經濟可持續性發展,探索PPP與專項債的結合,使前期財務分析更加貼近實際,加強對SPV公...
清單計價下工程造價預控、結算管理、審計與國有企業招標采購全過程重... 2天 成都 貴陽 呼和浩特 昆明 南京 青島 深圳 西安 廈門 重慶 [公開課]
清單計價下工程造價預控、結算管理、審計與國有企業招標采購全過程重點環節關鍵程序熱點難點問題處理及案例分析課程,旨在幫助相關專業人員掌握工程計量、招標投標、造價管控、合同管理、建筑業營改增等方面的政策法...
紀檢監察暨審計干部業務能力提升專題培訓班 2天 北京 成都 大連 貴陽 杭州 拉薩 青島 上海 深圳 西安 廈門 重慶 [公開課]
紀檢監察暨審計干部業務能力提升專題培訓班課程,旨在強化憂患意識、底線意識和防范意識,探索新時期紀檢監察干部適應新形勢、抓住新機遇、展現新作為的科學高效的工作方法,切實提高執行政策水平、執紀執法水平、思...
CISP-A國家注冊信息系統審計師 6天 北京 上海 [公開課]
CISP-A國家注冊信息系統審計師課程,旨在內容信息系統審計概述、信息系統審計方法、IT治理與風險管理專項審計、系統建設運行專項審計、網絡安全專項審計、業務連續性專項審計、基礎設施專項審計、IT外包專項審計、數...
營商環境專項整治工作形勢下采購招標全流程實務操作、案例分析、合同... 2天 廈門 [公開課]
營商環境專項整治工作形勢下采購招標全流程實務操作、案例分析、合同管理、紀檢審計監督課程,旨在為了促進國企采購、招標單位全面規范采購行為、提高采購工作效率、降低企業成本,解決在采購實踐中的困惑,進一步提...
合規性審計相關文章
 
  • 如何提高流程審計人員的能力?作者:晏崴
  • 大多數情況卻是管理者沒能使員工發揮出自己的最大潛力。與其抱怨自己沒有優秀的員工,不如趕緊著手提高審計人員的能力。對此智臻咨詢給出了這樣的解決方案。
  • 如何全面理解內部審計的內涵作者:常保軍
  • #對于企業來說,由于企業管理者對審計工作的理解不同,對于審計工作的重視程度也存在一定的差別,這是客觀存在的問題。其實企業管理者一直在探索審計的內涵和在企業發展中的作用。隨著企業的發展,內部審計部門在保全...
  • 集團公司下的管理審計作者:視野咨詢
  • #集團公司,是為了一定的目的組織起來共同行動的團體公司,是指以資本為主要聯結紐帶,以母子公司為主體,以集團章程為共同行為規范的,由母公司、子公司、參股公司及其他成員共同組成的企業法人聯合體。
  • 十種審計查賬技巧經典匯總作者:
  • #一是要組織審查可疑憑證的來源,看所報銷的票據是單位還是個人出具的,有沒有收款人的手印或印章。二是要注意審查支出的流向和支出形式是不是人為的從中作弊。三是帶著從賬目中審查的疑點,找領款人或領款單位進行核...
合規性審計相關資料下載
 
  • 銷售部門的審計重點和審計方法類別:市場營銷
  • 審計目標定位:中國內部審計網,中國內部審計論壇,中國內部審計協會,中國內部審計協會論壇,中國內部審計,中國內審論壇,內部審計網,中國內審網,內審網,內部審計論壇,內審論壇,內部審計 1、檢查這個部門為市場服務的標...
  • 審計工作制度類別:財務管理
  • 企業內部審計工作規定 企業審計工作制度 審計條例
  • 財務控制與稽核審計制度類別:財務管理
  • 費用開支標準 零用金管理細則 內部稽核制度 職工食堂財務管理規定 資產控制制度原則
  • 某單位內部審計崗位職能說明書(excel)類別:財務管理
  • 職 務 說 明 書 職位名稱 審計監察部經理 所屬部門 審計監察部 職位編號 as-jd-01 職務等級 級 等 定 員 1人 晉升職位 集團財務總監 直屬上司 集團董事長 直接下屬 審計監察主管...
合規性審計相關資訊
 
  • 黃石市內部審計共完成審計項目1000余個
  • 昨日,黃石市審計局傳出消息,今年全市內部審計部門共完成審計項目1000余個,涉審金額達100多億元,節約資金近6億元,促進建立和修訂內部管理制度200多項。
  • 湖北審計局狠抓內部審計工作
  • #采取“三項措施”加強對內部審計工作的指導和監督,助推全縣內部審計工作逐步走上制度化、規范化的軌道,有效地促進了內部審計結果的運用,內部審計的參謀、制約、防一、爭取領導支持,建立健全內部審計工作機制。
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